Надо ли заключать договор аренды на бескаркасное арочное сооружение временного типа?
Вопрос:
Наша организация собирается заключить договор аренды на бескаркасное арочное сооружение временного типа 1500 кв.м. Какие документы должен предоставить на указанное сооружение Арендодатель? Арендодатель утверждает, что на данный тип сооружений правоустанавливающие документы не требуются.
Регистрация права собственности муниципального образования на сквер
Вопрос:
Возможно ли зарегистрировать право собственности муниципальному образованию на сквер (получен кадастровый паспорт на сооружение), который расположен на земельном участке, находящимся в собственности поселения.
Оформление прав на земельный участок
Вопрос:
Отдельно стоящее нежилое здание было построено на земельном участке, предоставленном нашей организации в арендное пользование местной Администрацией на период строительства. По завершению строительства арендные отношения были прекращены, а земельные участки возвращены в муниципальную собственность. На это здание было получено свидетельство на право собственности, и оно было сдано в аренду коммерческой организации. В настоящее время рассматривается вопрос о продаже этого здания. Если вопросов по реализации самого здания не возникает, то не ясно, что отвечать покупателю на вопрос о статусе земли под этим зданием.
Вопрос: 1. Обязательно ли продавать здание вместе с земельным участком под ним, если этот земельный участок никак не оформлен?
2. Если это обязательно требуется, то надо оформлять его (участок) в собственность или можно взять его в аренду? При этом продать здание и участок под ним или продать здание и оформить уступку права аренды земельного участка под ним?
Основания для признания юридического лица банкротом
Вопрос:
Налоговые органы проинформировали ООО о возможном обращении в арбитражный суд с иском о признании должника банкротом. Задолженность подрядчиков перед ООО превышает задолженность ООО перед налоговыми органами, является ли это обстоятельство основанием для отказа в признании юр.лица банкротом?
Начисляются ли законные проценты по ГК РФ с задолженности по дивидендам?
Вопрос:
По состоянию на 01.06.2015 года у Общества имеется дебиторская задолженность по получению дивидендов от дочерних обществ (ООО и ОАО). Решения о выплате дивидендов были приняты в течение 2014 года. Применяется ли в данном случае ст. 317.1 ГК РФ о начислении законных процентов на сумму долга? Если применяется, то возможно ли исключить применение данной статьи?
Подсудность по местунаходжения исца
Вопрос:
Обязательно ли наличие представителя при обжаловании решений государственных органов по Кодексу административного судопроизводства? Может ли истец выбрать подсудность по своему местонахождению в соответствии с КАС?
Право потребителя на возврат товара
Вопрос:
Какие документы нужно принять от покупателя для возмещением убытков от использования некачественного товара по претензии? Они нам товар не возвращают. Т.к. это краситель для тканей, они его использовали в производстве. А нас просят возместить расходы.
Ликвидационная комисия
Вопрос:
В уставе АО указано - при ликвидации общества создается ликвидационная комиссия в составе 3х человек. Мы хотим назначить ликвидатора, как, в принципе, указано в ГК, можем ли мы так сделать? Какие последствия ждет ликвидируемое общество если будет назначен один ликвидатор вместо 3-х членов комиссии?
НДФЛ с сертификата на покупку жилья
Вопрос:
Участник ВОВ получил сертификат на покупку жилья 36 кв.м. его дочь работающий пенсионер хочет взять ипотеку 1,6-1,8 млн.руб., добавить и купить большую площадь квартиры и при этом хочет вернуть 13% НДФЛ. Как правильно провести сделку и получить вычет.
Возмещение расходов (проживание, проезд и др.) учредителям организации. Порядок уплаты НДФЛ.
Вопрос:
Каким образом отразить затраты (гостиница, билеты, представительские расходы), поездки по России и за рубежом учредителям которые не находятся в штате организации (с организацией и работниками не заключены какие либо договорные отношения). Надо с них удерживать НДФЛ. Кто платит? Хотелось бы знать конкретно, как отразить затраты на поездки учредителей на выставки связанные с основной деятельностью, переговоры, заключение договоров. Мы не отражаем их как командировки, но они активно участвуют в развитии компании и решении вопросов ее развития. Возможно ли проводить затраты на проживание и проезд как 91.2 (Не уменьш. прибыль) и надо ли нам за них уплачивать в этом случае НДФЛ. Договор заключать не хотят. Компания их собственность. Они занимаются ее развитием у ник возникает вопрос почему компания не может это все оплачивать и как бухгалтерам грамотно провести. Подкрепите все выдержками из Налогового Кодекса.
И еще такой вопрос: покупаются подарки для клиентов (подарочные карты, мобильные телефоны и т.д.). Как в данном случае будет происходить удержание НДФЛ? Если клиенты не захотят предоставлять свои данные для удержания, можем ли мы не удерживать с них НДФЛ? Какова процедура?
НДФЛ при продаже доли ООО от одного учредителя к другому.
Вопрос:
В 2014 году было произведено отчуждение 80% Уставного капитала, из 2-х учредителей, один продал второму свою долю (800 тыс.руб.). Оплата прошла 31 января 2015 года, было снято обременение, и учредителем стал один собственник. Возникает ли у первого учредителя база по НДФЛ? Является ли предприятие налоговым агентом ? Далее второй учредитель в апреле 2015 года продал 3-му лицу 50% Уставного капитала (500 тыс.руб.) НДФЛ у обоих участников? Надо ли в отчете по НДФЛ предприятию отражать эти сделки?
Заполнение формы 6-НДФЛ при дивидендах и беспроцентном займе
Вопрос:
Организация выплатила дивиденды учредителям предприятия в марте 2016 г., а также перечислила НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентному займу. Как сдать в налоговую сведения о выплаченных дивидендах и НДФЛ с материальной выгоды по форме 6-НДФЛ в 1 кв.2016 г. Фирма находится на УСН.
Налоговые последствия реализованных, но не оплаченных товаров
Вопрос:
Наша организация получала товары от контрагента по договору с отсрочкой платежа. Контрагент предоставил письмо, по которому мы оплатили его кредиторскую задолженность в счёт погашения нашей задолженности по товарам. Но часть нашей задолженности осталась неоплаченной. Контрагент прекратил хозяйственную деятельность.
Вопрос: Товары, и оплаченные и неоплаченные реализованы. Их себестоимость учтена, согласно учётной политики. Какие налоговые последствия могут быть, если часть реализованных товаров так и останется неоплаченной?
Возникает вопрос по НДС от неоплаченной части. Товар был оприходован (проведены первичные документы), реализован. В доходы должно внести полную сумму неоплаченных товаров или надо будет восстанавливать НДС?
Возврат аванса по какому курсу?
Вопрос:
Был заключен договор на поставку товара в у.е., по курсу ЦБ на день оплаты 100% аванс. Ошибочно аванс был получен на большую сумму чем в счете. Надо вернуть остаток излишне уплаченного аванса. Как правильно и по какому курсу нужно вернуть аванс. Нужна ссылка на статью нормативного акта или документа. Вопрос: 1) возврат излишне уплаченного аванса должен быть по курсу на день оплаты покупателя (т.е в рублях, равной сумме переплаты) ? 2) или возврат по курсу на дату возврата.
Налогообложение приобретение права на товарный знак
Вопрос:
Наша компания приобрела права на торговый знак у компании, зарегистрированной в США. В договоре указано, что оплачивать приобретенное право следует по банковским реквизитам другой компании, зарегистрированной в Кипре. Вопрос: Является ли наша компания налоговым агентом по НДС, по налогу на доходы иностр. Лиц. Какие документы нам следует запросить и у какой компании для подтверждения налогового резиденства.
НДС с продажи займа
Вопрос:
Прошу пояснить ситуацию: Организация, которая ведет учет по ОСНО продает сумму займа выданного (Сч. 58,03), а также сумму начисленных по нему % за 200 тыс. руб. Причем эта сделка идет с убытком, так как сумма основного долга около 3 млн. руб. Прошу пояснить облагается ли сумма 200 тыс. руб. НДС? И какие должны быть проводки в БУ по отражению суммы убытка при продаже уступаемого права по основному долгу, по начисленным % и по сумме оплаты уступаемого права (требования) Цессионария Цеденту, т.е. 200 тыс. руб.
Раздельный учет НДС при экспорте товаров.
Вопрос: нас экспортная выручка (0%) в Белоруссию (страны таможенного союза). Распространяется ли на эту выручку ведение раздельного учета входного НДС, имеется в виду когда есть превышение 5 % от общей выручке. Имеется в виду операции отгрузка товаров в Белоруссию где в документах пишем ставка 0 % .Выставление документов на дату отгрузки товара или передачи товара перевозчику?
Вопрос:
Организация по договору поставки отгружает оборудование покупатель. Стоимость оборудования указана в долларах США. в договоре дата перехода права собственности не прописана. Указаны условия поставки: -Датой поставки товара при отгрузке автотранспортом Поставщика считается дата приемки товара на складе покупателя. Товар мы отгрузили 19.02.16 и выставили документы (тов.накладная и счет-фактура) по курсу на 19.02.2016. Покупатель получил товар 11.03.16 и просит выставить документы по курсу на 11.03.16. Подскажите, какую дату надо использовать для расчета?
По каким юридическим документам датой перехода права собственности является дата отгрузки(если другое не указано в договоре)? У нас получается разные даты на отгрузку товара от поставщика и дата поставки товара покупателю. (мы отправили товар 19 февраля, а покупатель получил 11 марта) По какому курсу мы должны отгружать товар?
НДС с ретроскидки
Вопрос:
Покупателем был приобретен товар по 1000 руб (в том числе НДС 18%), в связи с падением курса доллара он был реализован по 700 руб (в том числе НДС 18%). Товар покупателем не был оплачен. По результату работы за месяц получился убыток. Покупатель обращается к продавцу с просьбой предоставить ретроскидку 300 рублей (в том числе НДС 18%) для того чтобы не сдавать убыточную декларацию по налогу на прибыль и возмещение НДС.
Как учесть в бухгалтерском учете покупателя ретроскидку по бухгалтерским записям доходов и НДС?
Остаток ГСМ. Налоговые последствия
Вопрос:
Организация занимается строительством. Приобретено ГСМ (по договору прописано, что обеспечиваем подрядчика ГСМ). Остался остаток ГСМ, предполагается продать его другой фирме. Нужны ли для торговли какие-то разрешающие документы? Налоговые последствия по НДС, налогу на прибыль? Возникает ли какая-то дополнительная отчетность? Дополнительные налоги?
По телефону было уточнено, что в тексте вопроса речь идет о дизельном топливе.