Линия консультаций: +7 495 223-06-80
Эксклюзивные консультации

Поиск по разделу Эксклюзивные консультации

 


11.04.2017
Бухгалтеру

Договор купли продажи будущей вещи

Вопрос:
Вопрос, по договору купли-продажи будущей вещи организация купила строящиеся квартиры и расплатилась кредитными средствами. На каком счете следует учитывать % по кредиту на 08 счете (капитализировать), пока не будет достроен объект или на 91.2. Пока нет ясности продавать эти квартиры будут или использовать для нужд организации.

Читать далее...
04.04.2017
Бухгалтеру

Поставка оборудования (экспортный контракт)

Вопрос:
Наша компания (поставщик, российская организация) собирается заключить договор на поставку оборудования и пуско-наладочные работы с российским покупателем. Но грузополучателями оборудования будут организации, зарегистрированные как в таможенном союзе (Белоруссия, Казахстан, Армения), так и за его пределами (Вьетнам, Австрия, Германия, Индия, Сербия). На месте установки оборудования необходимо будет произвести монтаж и пуско-наладку, которая будет прописана в договоре отдельными суммами. По каким ставкам НДС будет облагаться поставка оборудования и работы? Возможно ли применение ставки НДС 0% и какими документами подтвердить передачу оборудования и выполнение работ?

Читать далее...
04.04.2017
Бухгалтеру

Является ли вознаграждение председателя совета директоров ООО объектом обложения страховыми взносами

Вопрос:
Коммерческий директор ООО является председателем Совета директоров общества. Согласно протоколу  Общего собрания участников, Общество ежемесячно  с сентября 2015года выплачивает вознаграждение председателю Совета директоров. Вопрос: 1. является ли вознаграждение председателя совета директоров ООО объектом  обложения  страховыми взносами, при условии отсутствия признаков трудовых отношений  между физическим лицом, исполняющим обязанности председателя Совета директоров и Обществом. 2. если вознаграждение председателя Совета  директоров  ООО  является объектом обложения страховыми  взносами, то с какого месяца начислять  страховые взносы.

Читать далее...
04.04.2017
Бухгалтеру

Расчет пособия по уходу за ребенком

Вопрос:
Большая просьба ответить на следующий вопрос. Работнице нашей компании с 02.12.2016 по 15.09.2019 предоставлен отпуск по уходу за третьим ребенком. Работница родила третьего ребенка, не выходя на работу после рождения первого и второго ребенка, т.е. в отпуске она уже находится с 2012 года. Для расчета пособия по уходу за третьим ребенком до 1,5 лет нами был принят МРОТ из расчета 7500 рублей, минимальный среднедневной заработок из МРОТ составил 246,58 руб. При этом бухгалтерская программа рассчитала сумму ежемесячного пособия и в результате по ее данным получилась сумма 14543,10 за полный месяц (итог сумм 2908,62+5817,24+5817,24), но расчет на сайте ФСС по адресу (http://portal.fss.ru/fss/sicklist/child15-guest) дал другой результат, а именно 17451,72 руб. за месяц (5817,24*3=17451,72). Возникает вопрос: какая же сумма пособия до 1,5 лет на третьего ребенка в нашем случае будет правильной?

Читать далее...
04.04.2017
Бухгалтеру

Подписание путевого листа

Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, надо ли вводить должность механика, для подписания путевых листов на служебные автомобили, если мы являемся торговой организацией и перевозками не занимаемся.

Читать далее...
04.04.2017
Бухгалтеру

Заполнение 6-НДФЛ за I квартал 2017 года

Вопрос:
У нас вопрос по заполнению форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в связи с выплатой заработной платы за декабрь 2016 г. в январе 2017 г.  1. В соответствии с письмом ФНС от 02.03.15 г.№ БС-4-11/3283 в Справке 2-НДФЛ в графе "Удержанный налог" предлагается следующий подход: "Суммы УДЕРЖАННОГО налога следует отражать в Справке в том налоговом периоде, за который был ИСЧИСЛЕН налог" со ссылкой на п. 2 ст. 223 НК РФ. То есть НДФЛ, удержанный с ЗП, начисленной в декабре 2016 г., но выплаченной в январе 2017 г. мы должны отразить в Справке 2-НДФЛ за 2016 год. 2. Письмом ФНС от 25.02.16 г. № БС-4-11/3058 ссылка дается на п. 4 ст. 223 НК РФ и предлагается сумму УДЕРЖАННОГО налога отражать в том периоде, в котором будет выплачен доход. То есть НДФЛ, удержанный с ЗП, начисленной в декабре 2016 г. , но выплаченной в январе 2017 г. мы должны отразить в форме 6-НДФЛ за 1 кв.2017 г.  Тогда суммы, отраженные в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в части НДФЛ за декабрьскую ЗП, у нас совпадать не будут. Как правильно сделать? 3. И вопрос с перечисленным НДФЛ. Если все-таки удержанный с декабрьской ЗП НДФЛ нужно отразить в обоих формах в 2016 г. , то нужно ли показывать в 2016 г. и перечисленный НДФЛ в обоих формах, если мы уплатили его в бюджет в январе 2017 г. ?

Читать далее...
04.04.2017
Бухгалтеру

Налоговый агент по НДС при оказании нам полиграфических услуг

Вопрос:
Являемся ли мы налоговым агентом по НДС при оказании нам полиграфических услуг по изготовлению конвертов.

Читать далее...
04.04.2017
Бухгалтеру

Налог на прибыль на списание бракованного товара

Вопрос:
Напишите пожалуйста, можно ли принять по налогу на прибыль расходы на списание бракованного товара и утилизацию при следующих условиях (укажите пожалуйста ссылки на нормативные акты):?
1) организация осуществляет оптовую торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (основной вид деятельности) и производит шланги;
2) закупка товара и сырья для производства происходит у иностранного поставщика;
3) организация издает приказ с целью произвести очистку стоков:
- назначить комиссию на выявления товаров на уничтожение.
Под товары на уничтожения попадают следующие категории товара:
- бракованных товар (виновные лица не выявляются, тк общество не выставляет претензии поставщику в силу дорогостоящих расходов на логистики возврата такого товара),
- товаров с истекшим сроком действия (7 лет резина, 9 лет металл),
- остатки товара от производства которые уже невозможно использовать.
4) Общество оформляется акт на списание бракованного товара на основании вышеуказанного приказа;
5) Заключает договор на утилизацию бракованного товара после чего продает отходы компании которая утилизировала товар.

Читать далее...
04.04.2017
Бухгалтеру

Пересчет сумм командировочных расходов по курсу в рублях

Вопрос:
Разъясните, пожалуйста, подробно, как правильно отразить в авансовом отчете и произвести расчет с сотрудником. Сотруднику был перечислен на карту аванс 18.03.17 в размере 43 400,00 рублей на следующие расходы: 1) суточные 4дня с 20.03. по 23.03.17=3 дня*4000,00(норма, утвержденная в организации)+700,00 рублей(день пересечения границы)=12 700,00 руб;2) на отель из расчета 256,00 Евро*62,22(курс Евро по Центробанку)= 16 000,00 руб;3) такси из расчета 220,00 Евро*62,22=13 700,00 рублей;4) аэроэкспресс туда и обратно 1000,00 руб.ИТОГО - 43400,00 рублей. Сотрудник по возвращении 24.03.2017 предоставил следующие документы:1) справку из банка о покупке 250,00 Евро по курсу 63,29;2) счет из гостиницы на сумму 256,00 Евро, рассчитался сотрудник своей картой, на которую ему перечислили аванс;3) чек такси на сумму 160,00 Евро;4) билеты аэроэкспресса на сумму 1000,00 рублей. Как правильно пересчитать и отразить исходя из курса данные расходы.

Читать далее...
04.04.2017
Бухгалтеру

Расчет дней очередного отпуска

Вопрос:
Необходим подробный расчет с передвиганием периода, но без начислений, отпускных дней работнику после 3 х декретов и  соответственно 3 бл по берем и родам - всего 468 дн.  Работает с 19.03.2008г,  использовано 48 к.дн,  отп по ух за реб 1.  -  368 дн 25.07.10-27.07.2011, 2. 441дн 01.01.2012-16.03.2013, 3. 20.06.2014-01.09.2015. Сколько отпуска на 01.03.2017, и какой период указать в приказе на отпуск.

Читать далее...
04.04.2017
Бухгалтеру

Оприходование на 43 счет продукции

Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, можем ли мы приходовать произведенную продукцию на 43 счет по плановой себестоимости, а разницы между фактической и плановой себестоимостью списывать на затраты в конце года?

Читать далее...
28.03.2017
Бухгалтеру

НДС к вычету при переходе с УСН на ОСНО

Вопрос:
ООО работало на УСН 6% (строительство выставочных стендов),  с 01 января 2017 года мы перешли на ОСНО. До перехода покупались материалы для строительства с НДС (частично они были использованы).  Вопрос: Какой НДС мы сможем принять к вычету после перехода на ОСНО? По всем купленным ранее материалам или только по тем, что остались неиспользованными на складе? И важно ли, как давно были куплены материалы? Можно ли принимать НДС к вычету постепенно, а не весь сразу?

Читать далее...
28.03.2017
Бухгалтеру

Повышающий коэффициент на оплату труда

Вопрос:
Организация, основной вид деятельности оптовая торговля прочими бытовыми товарами, имеет обособленное подразделение в г. Екатеринбург. Нужно ли начислять сотрудникам повышающий коэффициент на оплату труда? Зависит ли начисление районного коэффициента от вида деятельности. В Свердловской области, нужно ли начислять работникам районный коэффициент, занятым в торговле?

Читать далее...
21.03.2017
Бухгалтеру

Об определении базы для исчисления страховых взносов в ПФР частнопрактикующими нотариусами

Вопрос:
Об определении базы для исчисления страховых взносов  в ПФР частнопрактикующими нотариусами, если их доход превышает 300 000 руб. за расчетный период. Нотариус может иметь и наемных работников. У нотариусов возникает противоречие, что 1% с дохода превышающего 300 000 руб. нужно исчислять за минусов расходов. Хотелось бы получить подробную документальную информацию и о фиксированных взносах и доп. взносе 1% от дохода превышающего 300 00  руб. за 2016 год. И какие изменения  на 2017 год. На практике нотариусы выигрывали суды с ПФР перечисляя 1% не с чистого дохода прев.300 000 руб. а за минусом расходов.

Читать далее...
21.03.2017
Бухгалтеру

Учет сумм НДС

Вопрос:
Ситуация: Заказчик и Подрядчик подписали двусторонний акт о признании претензии Заказчика на сумму 300000 руб. (в том числе НДС 18%) по ранее выполненным работам. В учете у Подрядчика эта сумма числится по Д62,01, т.е. эта сумма не была оплачена. НДС отражен в периоде выполнения работ в книге продаж. Так как работы выполнялись с привлечением Субподрядчика, Подрядчик в свою очередь предъявил на эту же сумму претензию Субподрядчику.  Кредиторская задолженность так же не была оплачена. Претензия Субподрядчиком принята. У Подрядчика в учете 300000 руб. (в том числе НДС 18%) числится по К 60.01. НДС отражен в книге покупок в период принятия работ. Вопрос: Как правильно отразить в учетах бухгалтерском и налоговом эту ситуацию на дату подписания акта о признании претензии? Как правильно учесть суммы НДС?

Читать далее...
21.03.2017
Бухгалтеру

Единовременная надбавки при выплате компенсации за неиспоьзованный отпуск

Вопрос:
Работник увольняется в декабре с компенсацией за неиспользованный отпуск, в декабре пришел приказ от 25 ноября выплатить ему единовременную надбавку. Вопрос: Нужно ли включать единовр. надбавку в расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, если она начислена в декабре?

Читать далее...
14.03.2017
Бухгалтеру

Штраф на некорректную сдачу СЗВ-М

Вопрос:
Вопрос касательно сзв-м. Компания в срок сдала СЗВ-М за октябрь месяц.23.11.2016 обнаружили, что некорректно указали отчество ногово сотрудника (сергеевиич вместо сергеевич). В тот же день подали СЗВ-М дополняющая. 24.11 мы получили акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о нарушении законодательства РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования  на сумму 500 рублей. Насколько правомерно выставлен данный акт.

Читать далее...
14.03.2017
Бухгалтеру

Оплата больничного листа по беременности и родам

Вопрос:
Просим дать разъяснение по оплате больничного листа по беременности и родам работника. Ситуация следующая: - работница МФЦ уходит в декретный отпуск с 23.12.2016 года. И для расчеты б/л хочет заменить  года с предыдущих мест работы.  В нашем предприятии она работает с 03.10.2016 года. При поступлении к нам на работу она предъявила справку для оплаты с предыдущего места работы с 06.05.2015 по 26.09.2016г. Но заменить года она хочет справками с предыдущих мест работы, а именно 2012 год с одной организации, 2011 год с другой. А период с 2013 и по 2015 год она находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Правомерна ли такая замена?

Читать далее...
14.03.2017
Бухгалтеру

Перепродавец транспортных услуг

Вопрос:
Может ли юр. лицо (Фирма А) выступать перепродавцом транспортных услуг, не имея на своем балансе транспорта и сотрудников. Т.е заказывая транспорт у других транспортных компаний и перепродавать эту услугу от своего имени. Можно ли оформить договор транспортной экспедиции, как выставлять ТТН. т.е. в ТТН должен фигурировать реальный грузоперевозчик.

Читать далее...
14.03.2017
Бухгалтеру

НДФЛ с материальной выгоды при займе

Вопрос:
Сотруднику выдан беспроцентный займ 27 мая 2016 г.на 10 мес. в сумме 300000 руб. Займ погашается ежемесячно по 30000 руб. путем удержания из заработной платы начиная с июня 2016 г.. Зарплата начисляется последним днем месяца. выплачивается 10 числом следующего месяца. Как правильно рассчитать материальную выгоду. Следует ли при расчете за каждый последующий месяц уменьшать сумму на частично погашенный ежемесячный платеж?

Читать далее...